|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 01-07/2016-PZS
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
|
29.07.2016 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 01-07/2016-PO
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
|
29.07.2016 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 01-07/2016-BOZP
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
|
29.07.2016 |
|
Faktúra |
2025050
|
telefónne poplatky
|
46,13 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Orange |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
15.05.2025 |
|
Faktúra |
2025049
|
vzdelávacie služby
|
110,70 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Poradca podnikateľa |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
15.05.2025 |
|
Faktúra |
2025048
|
prenájom rohoží
|
38,03 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Lindstrőm |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025047
|
vzdelávacie služby
|
49,50 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Raabe |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025046
|
didaktické pomôcky
|
1 284,00 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
3Lobit |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025045
|
stravné lístky
|
3 967,38 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
DOXX |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025044
|
licencia
|
11,03 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Jablotron |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025043
|
BOZP
|
485,85 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
3PCentrum |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025042
|
odstránenie odpadu
|
528,00 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Mesto NZ |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
2025041
|
pc komponenty
|
86,32 |
s DPH |
|
18.04.2025 |
Computer ABC |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025040
|
licencia
|
110,70 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
IDOHLAD |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025039
|
telefónne poplatky
|
56,67 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Slovak Telekom |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025038
|
vzdelávacie služby
|
1 640,64 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Vera Petlanová |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025037
|
prenájom barelov
|
29,57 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
fontana |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025036
|
účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Adriana Bajteková |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025035
|
prevádzka
|
3 091,16 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
ZPMP NZ |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025034
|
telefónne poplatky
|
46,13 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Orange |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2025 |