|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 01-07/2016-PZS
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
|
29.07.2016 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 01-07/2016-PO
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
|
29.07.2016 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 01-07/2016-BOZP
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20205192
|
zariadenie
|
126,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Bonami |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025478
|
didaktické pomôcky
|
213,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
INSPIO |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025208
|
tonery
|
4 936,10 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Eton |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025207
|
strava
|
7 115,50 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
ZPMP NZ |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025206
|
kancelárske potreby
|
3 458,53 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Eton |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025205
|
telefónne poplatky
|
46,13 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Orange |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025204
|
vzdelávacie služby
|
96,50 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Raabe |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025203
|
zariadenie
|
563,34 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
AJ produkty |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025202
|
zariadenie
|
3 693,69 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
AJ produkty |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025201
|
čistiace potreby
|
5 448,58 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Eton |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025200
|
prenájom rohoží
|
200,00 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Lindstrőm |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025199
|
vzdelávacie služby
|
89,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Raabe |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025198
|
teambuiding
|
1 236,54 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
BEREK |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025197
|
prevádzka
|
3 070,96 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
ZPMP NZ |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
športové potreby
|
10 069,10 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
ISTRO- HGA |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025195
|
čistiace potreby
|
1 950,00 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Zuzana Hamranová |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025194
|
zariadenie
|
525,00 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
DK profi |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2025 |