|
|
Faktúra |
2015158
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
39,89 |
s DPH |
|
26.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015159
|
Nákup pracovného odevu a obuvy
|
365,10 |
s DPH |
|
26.11.2015 |
PROTETIKA, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015160
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,35 |
s DPH |
|
26.11.2015 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015155
|
Nákup software
|
232,00 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
Domisoft SK s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015153
|
Náklady na opravu a údržbu
|
180,00 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
Ladislav Jacko-L.A.WOOD |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015154
|
Školenie, seminár
|
1 540,00 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015151
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
48,45 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015152
|
Nákup didaktických pomôcok
|
320,80 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015150
|
Nákup didaktických pomôcok
|
176,00 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015149
|
Nákup didaktických pomôcok
|
135,00 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015148
|
Nákup didaktických pomôcok
|
139,00 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015147
|
Nákup didaktických pomôcok
|
180,60 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015146
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015145
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 732,44 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015144
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015143
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015142
|
Nákup didaktických pomôcok
|
168,00 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015141
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
126,00 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015137
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
35,03 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015140
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.11.2015 |