|
|
Faktúra |
2015039
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
36,00 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015038
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015035
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
119,00 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015036
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015037
|
Nákup didaktických pomôcok
|
134,80 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015033
|
Školenie, seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
24.03.2015 |
NÚCVZ |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2015 |
|
Zmluva |
|
Telecom
|
|
s DPH |
|
23.03.2015 |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015032
|
Nákup software
|
699,00 |
s DPH |
|
19.03.2015 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015022
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015031
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 304,40 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015030
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
108,00 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015029
|
Náklady na opravu a údržbu
|
244,37 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Ing. Ladislav Kišš ELEKTRO KIŠŠ |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015028
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
53,93 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015027
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
PC-Servis- Ing.Róbert Botka |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015026
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015025
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015024
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
37,11 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015023
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
42,00 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva elokovane pracovisko
|
|
s DPH |
|
06.03.2015 |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015021
|
Školenie, seminár
|
138,00 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
PROEKO s.r.o.-Inštitút vzdelávania |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
27.02.2015 |