|
|
Faktúra |
2014092
|
Náklady na opravu a údržbu
|
390,00 |
s DPH |
|
25.07.2014 |
Ladislav Jacko-L.A.WOOD |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014091
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
25.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014090
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
18.07.2014 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014089
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
50,92 |
s DPH |
|
14.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014087
|
Čerpanie SF
|
195,20 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Jolly-club, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014079
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
46,55 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014081
|
Nákup didaktických pomôcok
|
189,95 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014080
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014085
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
35,12 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014076
|
Nákup didaktických pomôcok
|
118,00 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014086
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014083
|
Nákup software
|
199,00 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014077
|
Nákup didaktických pomôcok
|
78,00 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014082
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
144,00 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014088
|
Čerpanie SF
|
107,10 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
STAVEKO, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014078
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 226.40 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014075
|
Nákup software
|
471,90 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
IRESoft, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014073
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,20 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014074
|
Náklady na opravu a údržbu výp.techniky
|
1 194.90 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
IRESoft, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014072
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.06.2014 |