|
|
Faktúra |
2014053
|
Servis prenajatých rohoží
|
13,94 |
s DPH |
|
26.05.2014 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014052
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014051
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
50,08 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014050
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 109.40 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014046
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
36,14 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014049
|
Nákup didaktických pomôcok
|
419,00 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014045
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
157,50 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014048
|
Nákup didaktických pomôcok
|
254,00 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014047
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
44,80 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014043
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
29.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014044
|
Servis prenajatých rohoží
|
19,34 |
s DPH |
|
29.04.2014 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014042
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
42,48 |
s DPH |
|
29.04.2014 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2015048
|
Školenie, seminár
|
290,00 |
s DPH |
|
22.04.2014 |
3lobit, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2014040
|
Náklady na revízie a kontroly
|
55,00 |
s DPH |
|
15.04.2014 |
Kominárstvo, Vojtech Tóth |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014041
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
148,50 |
s DPH |
|
15.04.2014 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014039
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014038
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
49,48 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014037
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 310.40 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014035
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014036
|
Servis prenajatých rohoží
|
13,94 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.04.2014 |