Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2012012 Nákup čistiacich prostriedkov 81,35 s DPH ARC International, s.r.o. 26.10.2016
Faktúra 2012011 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 792,30 s DPH DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 26.10.2016
Faktúra 2012010 Školenie, seminár 100,00 s DPH Slovenské neziskové servisné centrum 26.10.2016
Faktúra 2012009 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH Slovak Telekom, a.s. 26.10.2016
Faktúra 2012008 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 31,76 s DPH DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 26.10.2016
Faktúra 2012007 Náklady na opakovanú dodávku el.energie 1 750,19 s DPH Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 26.10.2016
Faktúra 2012006 Náklady na opravu a údržbu 453,18 s DPH KORATEX a.s. 26.10.2016
Faktúra 2011135 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 926,25 s DPH DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 26.10.2016
Faktúra 2011133 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 31,76 s DPH DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 26.10.2016
Faktúra 2011086 Náklady na licenčné služby 304,70 s DPH IVES KOŠICE 26.10.2016
Faktúra 2011097 Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu 917,00 s DPH Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 26.10.2016
Faktúra 2011106 Náklady na stravovanie žiakov-prevádzkové 200,00 s DPH Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 26.10.2016
Faktúra 2011105 Náklady na opakovanú dodávku el.energie 917,00 s DPH Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 26.10.2016
Faktúra 2011104 Náklady na knihy a odbornú literatúru 142,00 s DPH Katolícke ped.a katech. centrum, n.o. 26.10.2016
Faktúra 2011103 Náklady na poistenie majetku 186,94 s DPH Allianz-Slovenská poisťovňa 26.10.2016
Faktúra 2011102 Náklady na nákup materiálu 269,63 s DPH Eleonóra Gúcka-Glória, Textilná galantéria 26.10.2016
Faktúra 2011101 Náklady na opravu a údržbu výp.techniky 30,60 s DPH COMPUTER ABC, s.r.o. 26.10.2016
Faktúra 2011100 Nákup tlačív 10,18 s DPH ŠEVT a.s. 26.10.2016
Faktúra 2011099 Nákup čistiacich prostriedkov 181,91 s DPH Pavol Hormal HORMAL 26.10.2016
Faktúra 2011098 Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu 917,00 s DPH Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 26.10.2016
zobrazené záznamy: 2481-2500/3559