Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2020031 prenájom rohoží 23,09 s DPH 03.04.2020 Lindsrtöm, s.r.o. 30.04.2020
    Faktúra 2020030 elektronické stravné lístky 1 187,20 s DPH 02.04.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.04.2020
    Faktúra 2020029 Náklady na telekomunikčné služby 41,00 s DPH 30.03.2020 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2020
    Faktúra 2020028 nákup učebné pomôcky 143,54 s DPH 26.03.2020 Zuzana Hamranová 31.03.2020
    Faktúra 2020027 Náklady na knihy a odbornú literatúru 17,00 s DPH 23.03.2020 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 31.03.2020
    Faktúra 2020025 Náklady na služby 500,00 s DPH 10.03.2020 Adriana Bajteková 31.03.2020
    Faktúra 2020023 elektronicné stravné lístky 1 811,20 s DPH 10.03.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.03.2020
    Faktúra 2020026 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 69,00 s DPH 10.03.2020 SCŠPP 31.03.2020
    Faktúra 2020024 Náklady na telekomunikčné služby 64,13 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. 31.03.2020
    Faktúra 2020022 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 0,10 s DPH 06.03.2020 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 31.03.2020
    Faktúra 2020021 Náklady na knihy a odbornú literatúru 119,00 s DPH 05.03.2020 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 31.03.2020
    Faktúra 2020020 Servis prenajatých rohoží 23,09 s DPH 04.03.2020 Lindsrtöm, s.r.o. 31.03.2020
    Faktúra 2020018 Náklady na telekomunikčné služby 41,00 s DPH 02.03.2020 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2020
    Faktúra 2020019 pobyt 1 500.00 s DPH 02.03.2020 Relax Hotel s.r.o. 31.03.2020
    Faktúra 2020017 Nákup didaktických pomôcok 295,61 s DPH 26.02.2020 Zuzana Hamranová 28.02.2020
    Faktúra 2020016 Školenie, seminár 45,00 s DPH 24.02.2020 JUDr. Danica Bedlovičová. vzdel. agent.. s.r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020014 Náklady na knihy a odbornú literatúru 50,05 s DPH 18.02.2020 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020015 Náklady na knihy a odbornú literatúru 41,75 s DPH 17.02.2020 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020013 elektr. stravné lístky 1 979,20 s DPH 12.02.2020 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020012 Nákup školského nábytku 500,00 s DPH 10.02.2020 Adriana Bajteková 28.02.2020
    << | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >> zobrazené záznamy: 1101-1120/3559
    • Kontakty

      • SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola a Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom
      • 0944463297
      • Pod kopcom 75
        940 01 Nové Zámky
        Slovakia
      • 42051860
      • Mgr. Helena Bóbová
        info@sukromnanz.sk
      • Mgr. Anita Nagyová
        +421 905 827 377
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje