Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019164 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 115,00 s DPH 07.11.2019 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 29.11.2019
    Faktúra 2019162 Náklady na služby 500,00 s DPH 07.11.2019 Adriana Bajteková 29.11.2019
    Faktúra 2019161 Náklady na služby Virtuálnej knižnice 39,89 s DPH 07.11.2019 KOMENSKY, s.r.o 29.11.2019
    Faktúra 2019159 Náklady na nákup materiálu 7,02 s DPH 06.11.2019 Kukan Konštantín ETON 29.11.2019
    Faktúra 2019158 Náklady na služby 0,10 s DPH 05.11.2019 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 29.11.2019
    Faktúra 2019156 Náklady na telekomunikčné služby 41,00 s DPH 30.10.2019 Orange Slovensko, a.s. 31.10.2019
    Faktúra 2019155 Náklady na telekomunikčné služby 3,54 s DPH 28.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 31.10.2019
    Faktúra 2019157 Predplatné časopisu 152,00 s DPH 28.10.2019 Wolters Kluwer s.r.o. 31.10.2019
    Faktúra 2019154 dodávka a montáž elektrinockého systému 664,08 s DPH 23.10.2019 SAMALARM s.r.o 31.10.2019
    Faktúra 2019151 výkon canisterapia 150,00 s DPH 18.10.2019 HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová 31.10.2019
    Faktúra 2019153 bezpečnostná SIM- poplatok 10,76 s DPH 17.10.2019 Jablotron Slovakia s.r.o. 31.10.2019
    Faktúra 2019152 prenájom rohoží 21,17 s DPH 16.10.2019 Lindsrtöm, s.r.o. 31.10.2019
    Faktúra 2019150 Náklady na licenčné služby 376,93 s DPH 14.10.2019 IRESoft, s.r.o. 31.10.2019
    Faktúra 2019149 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 69,00 s DPH 08.10.2019 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 31.10.2019
    Faktúra 2019148 Náklady na služby 342,00 s DPH 08.10.2019 IDOHLAD, s.r.o. 31.10.2019
    Faktúra 2019147 Náklady na služby 500,00 s DPH 07.10.2019 Adriana Bajteková 31.10.2019
    Faktúra 2019146 Náklady na telekomunikčné služby 64,13 s DPH 07.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 31.10.2019
    Faktúra 2019145 elektronické stravné lístky 2 540,80 s DPH 07.10.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.10.2019
    Faktúra 2019142 poistenie majetku a zodpovednosti 102,57 s DPH 03.10.2019 Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group 31.10.2019
    Faktúra 2019144 Náklady na služby 0,10 s DPH 03.10.2019 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 31.10.2019
    << | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >> zobrazené záznamy: 1161-1180/3559
    • Kontakty

      • SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola a Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom
      • 0944463297
      • Pod kopcom 75
        940 01 Nové Zámky
        Slovakia
      • 42051860
      • Mgr. Helena Bóbová
        info@sukromnanz.sk
      • Mgr. Anita Nagyová
        +421 905 827 377
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje