Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018089 Nákup didaktických pomôcok 299,85 s DPH 15.06.2018 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 29.06.2018
    Faktúra 2018088 Nákup didaktických pomôcok 179,75 s DPH 14.06.2018 Veronika Hamranová VEHA 29.06.2018
    Faktúra 2018090 Predplatné časopisu 28,00 s DPH 12.06.2018 Magnet press 29.06.2018
    Faktúra 2018086 Náklady na nákup materiálu 143,52 s DPH 12.06.2018 PRESIS s.r.o 29.06.2018
    Faktúra 2018079 Náklady na opravu a údržbu 7 000,00 s DPH 11.06.2018 Juraj Szabo - JURIS 29.06.2018
    Faktúra 2018084 Nákup prevádzkových strojov a zariadení 2 236,80 s DPH 11.06.2018 COM-KLIMA, s.r.o. 29.06.2018
    Faktúra 2018093 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 5,77 s DPH 11.06.2018 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 29.06.2018
    Faktúra 2018087 Nákup výpočtovej techniky 2 848,62 s DPH 11.06.2018 TRACO Computers s.r.o. 29.06.2018
    Faktúra 2018082 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 90,00 s DPH 08.06.2018 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 29.06.2018
    Faktúra 2018081 Náklady na knihy a odbornú literatúru 45,05 s DPH 06.06.2018 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 29.06.2018
    Faktúra 2018083 Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci 360,00 s DPH 06.06.2018 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. 29.06.2018
    Faktúra 2018078 Predplatné časopisu 6,75 s DPH 04.06.2018 Slovenská pošta, a.s. 29.06.2018
    Faktúra 2018072 Náklady na telekomunikčné služby 100,87 s DPH 01.06.2018 Orange Slovensko, a.s. 22.08.2018
    Faktúra 2018080 Náklady na telekomunikčné služby 64,13 s DPH 01.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.08.2018
    Faktúra 2018071 Hipoterapia 40,00 s DPH 01.06.2018 Cintia Dobosiová 22.08.2018
    Faktúra 2018074 Nákup tlačív 18,60 s DPH 28.05.2018 ŠEVT a.s. 22.08.2018
    Faktúra 2018075 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 23.05.2018 Lindsrtöm, s.r.o. 22.08.2018
    Faktúra 2018073 Predplatné časopisu 77,82 s DPH 23.05.2018 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka 22.08.2018
    Faktúra 2018061 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 90,00 s DPH 23.05.2018 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 24.05.2018
    Faktúra 2018076 Náklady na telekomunikčné služby 4,57 s DPH 22.05.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.08.2018
    << | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | >> zobrazené záznamy: 1441-1460/3559
    • Kontakty

      • SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola a Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom
      • 0944463297
      • Pod kopcom 75
        940 01 Nové Zámky
        Slovakia
      • 42051860
      • Mgr. Helena Bóbová
        info@sukromnanz.sk
      • Mgr. Anita Nagyová
        +421 905 827 377
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje