Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018111 Náklady na telekomunikčné služby 3,49 s DPH 21.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 31.07.2018
    Faktúra 2018109 Náklady na licenčné služby 367,70 s DPH 16.07.2018 IRESoft, s.r.o. 31.07.2018
    Faktúra 2018108 Škola v prírode 4 484,00 s DPH 16.07.2018 CK SLNIEČKO, spol.s.r.o. 31.07.2018
    Faktúra 2018106 Náklady na knihy a odbornú literatúru 31,05 s DPH 10.07.2018 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 31.07.2018
    Faktúra 2018107 Náklady na služby 124,85 s DPH 10.07.2018 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 31.07.2018
    Faktúra 2018103 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 108,00 s DPH 06.07.2018 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 31.07.2018
    Faktúra 2018099 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 778,72 s DPH 06.07.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.07.2018
    Faktúra 2018105 Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP 102,00 s DPH 06.07.2018 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. 31.07.2018
    Faktúra 2018104 Náklady na telekomunikčné služby 64,13 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 31.07.2018
    Faktúra 2018102 Náklady na nákup materiálu 144,96 s DPH 04.07.2018 Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. 31.07.2018
    Faktúra 2018098 Náklady na telekomunikčné služby 41,00 s DPH 03.07.2018 Orange Slovensko, a.s. 31.07.2018
    Faktúra 2018101 správa cz vzdialenú obrazovku- aktualizácia WinBEU,WinPam 86,40 s DPH 02.07.2018 IDOHLAD, s.r.o. 31.07.2018
    Faktúra 2018095 Canisterapia 150,00 s DPH 28.06.2018 HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová 29.06.2018
    Faktúra 2018096 Náklady na nákup materiálu 257,82 s DPH 27.06.2018 Kukan Konštantín ETON 29.06.2018
    Faktúra 2018097 Náklady na nákup materiálu 78,00 s DPH 27.06.2018 Tech-Lit 29.06.2018
    Faktúra 2018094 Predplatné časopisu 41,45 s DPH 26.06.2018 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 29.06.2018
    Faktúra 2018100 Náklady na telekomunikčné služby 3,48 s DPH 26.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 29.06.2018
    Faktúra 2018091 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 20.06.2018 Lindsrtöm, s.r.o. 29.06.2018
    Faktúra 2018085 Nákup tlačív 20,00 s DPH 19.06.2018 ŠEVT a.s. 29.06.2018
    Faktúra 2018092 Nákup software 199,00 s DPH 19.06.2018 ASC Applied Software Consultants 29.06.2018
    << | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >> zobrazené záznamy: 1421-1440/3559
    • Kontakty

      • SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola a Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom
      • 0944463297
      • Pod kopcom 75
        940 01 Nové Zámky
        Slovakia
      • 42051860
      • Mgr. Helena Bóbová
        info@sukromnanz.sk
      • Mgr. Anita Nagyová
        +421 905 827 377
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje